111 PRESENTADO...

JohnnySins

Nuevo miembro
Hola, tenemos un cliente que nos confirmo hace una semana el 111 y hoy, al ver el importe a cargar, nos dice que esta mal porque no tuvo nómina (no aviso para variar) lo modificamos y sale MENOS a pagar...
Estoy llamando a la AEAT y no me responden los HDP...
Mi duda es que si ya tiene presentado y preparado el recibo con cargo en cuenta (no tiene dinero en la cuenta y no lo va a pagar) y ahora vamos a presentar una nueva declaración por menos importe, entendemos que el procedimiento correcto sería el siguiente:
Escenario 1:
1. Pagar ya la declaración presentada.
2. Solicitar ingresos indebidos (¿Dónde se presenta la solicitud? si tienen link os lo agradezco).
Escenario 2:
1. No pagar ya la declaración presentada.
2. Presentar la nueva declaración por registro electrónico (¿Dónde se presenta la solicitud? si tienen link os lo agradezco).

Gracias!!!
 

Leovigildo

Miembro conocido
Yo iría por la calle de en medio. Si se ha declarado de más tanto en la base como en las retenciones del primer trimestre, dar por válido lo presentado y en el segundo trimestre regularizar este descuadre a su favor, y ya hasta final de año hacer bien los dos trimestres restantes.
 
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