Buenas, un cliente ha recibido una factura de DECLARANDO por las gestiones del kit digital:
La factura es de 2.000 + 420 = 2.420
Sabéis alguno por si os ha tocado como se contabiliza eso ?
Mi cliente solo ha pagado a declarando los 420 € del iva
Le dijeron desde declarando que se podía desgravar ese iva.
Lo contabilizo como gasto no deducible para no meter esos 2000€ y así puedo deducir solo el Iva, o en estos casos se hace de otra forma?
Gracias.
La factura es de 2.000 + 420 = 2.420
Sabéis alguno por si os ha tocado como se contabiliza eso ?
Mi cliente solo ha pagado a declarando los 420 € del iva
Le dijeron desde declarando que se podía desgravar ese iva.
Lo contabilizo como gasto no deducible para no meter esos 2000€ y así puedo deducir solo el Iva, o en estos casos se hace de otra forma?
Gracias.