hola a todos.
estoy tratando de contabilizar en asientos un regalo hecho a un cliente como si fuera un rapel por volumen de facturación.
tengo bastantes dudas.
el asiento inicial es la compra y pago del regalo:
6000
472021 a 40000
40000 a 5700
después vendría la donación del regalo y anulación de ese iva:
430000 a 70000
477021
creo que hasta aquí es correcto, ahora mis dudas son como anular el apunte al cliente 43000 en su debe?
haciendo el rapel?? 709 a 430??
y otra duda, en lugar de hacer la compra de la mercadería por la cta 600 se puede hacer por la cta 300 o similar y después a final de año hacer la variación de mercaderías correspondiente??
estoy tratando de contabilizar en asientos un regalo hecho a un cliente como si fuera un rapel por volumen de facturación.
tengo bastantes dudas.
el asiento inicial es la compra y pago del regalo:
6000
472021 a 40000
40000 a 5700
después vendría la donación del regalo y anulación de ese iva:
430000 a 70000
477021
creo que hasta aquí es correcto, ahora mis dudas son como anular el apunte al cliente 43000 en su debe?
haciendo el rapel?? 709 a 430??
y otra duda, en lugar de hacer la compra de la mercadería por la cta 600 se puede hacer por la cta 300 o similar y después a final de año hacer la variación de mercaderías correspondiente??