Hola compañeros.
Por si alguno me puede ayudar.
Cliente hace un anticipo de 3600€ ( la compra final sera 5000€ + iva).
2ºTRIMESTRE
Si contabilizo el anticipo:
3.600€ (572) a (438) anticipo 2.975,21
(477) HP PUBLICA IVA 624,79
Al realizar la venta hacemos ya en el 3ºT ( ya esta hecho el 2ºt)
2450 (572) banco
2975,21 (438) anticipo) a (700) ventas 5000
(477) hp iva re 425,21
Los 425,21 de iva repercutido es sobre la diferencia entre los 5000- 2975,21 (cuenta 438), pero mi duda es
si hago este ultimo asiento y luego haga el modelo 303 no cuadrara en el IVA DEVENGADO porque en base imponible saldrá 5000 ( de la cuenta 700) y el iva saldra 425,21 .
Alguno sabe que se hace en estos casos? Da igual que no cuadre o que hay que hacer para que cuadre en el modelo 303 la base imponible con el iva
Gracia.
Por si alguno me puede ayudar.
Cliente hace un anticipo de 3600€ ( la compra final sera 5000€ + iva).
2ºTRIMESTRE
Si contabilizo el anticipo:
3.600€ (572) a (438) anticipo 2.975,21
(477) HP PUBLICA IVA 624,79
Al realizar la venta hacemos ya en el 3ºT ( ya esta hecho el 2ºt)
2450 (572) banco
2975,21 (438) anticipo) a (700) ventas 5000
(477) hp iva re 425,21
Los 425,21 de iva repercutido es sobre la diferencia entre los 5000- 2975,21 (cuenta 438), pero mi duda es
si hago este ultimo asiento y luego haga el modelo 303 no cuadrara en el IVA DEVENGADO porque en base imponible saldrá 5000 ( de la cuenta 700) y el iva saldra 425,21 .
Alguno sabe que se hace en estos casos? Da igual que no cuadre o que hay que hacer para que cuadre en el modelo 303 la base imponible con el iva
Gracia.