Buenas. Tengo un cliente que una de sus facturas de ventas el programa no lo traspaso y no se ha contabilizado ( error mío por no repasarlo). Puedo meterla ahora en el 2025 y si tuviera inspección del 2024 decir que hubo un error y no se contabilizo y se ha declarado ahora en el 2025.
Cómo lo veis? O es mejor hacer una complementaria del IVA ahora?
Gracias de antemano
Cómo lo veis? O es mejor hacer una complementaria del IVA ahora?
Gracias de antemano