Hola,buenas tardes. Por alguno me puede ayudar. Ahora con el cierre contable, tengo un proveedor de confianza que si me tenía que pagar por ejemplo 1000€,me ha pagado 995€, se han quedado con que me debe aún 5€. No lo quiero que esos 5€ se pase para el 2023€. Se lo perdono. ¿ Cómo contabilizaría eso para saldar su cuenta?
y si fuera al revés, tenía que pagar 1000€ a un cliente y le pago 995€ y me dice mi cliente que no me de ese dinero, que me lo perdona.
¿Cómo lo contabilizo para que no salga en el 2023 que le debo 5€ a ese cliente?
Muchas gracias de antemano.
y si fuera al revés, tenía que pagar 1000€ a un cliente y le pago 995€ y me dice mi cliente que no me de ese dinero, que me lo perdona.
¿Cómo lo contabilizo para que no salga en el 2023 que le debo 5€ a ese cliente?
Muchas gracias de antemano.