Hola, tengo un cliente que es un pequeño albañil que trabaja como subcontrata para una SL. A la hora de hacer las facturas, van sin IVA. Operación de inversión del sujeto pasivo de acuero al artículo 84.1.2ºf) de la Ley 37/1992 de IVA.
Por lo tanto a la hora de hacer el modelo 302 siempre sale a compensar o a devolver. No lo quiero hacer a compensar porque se va a acumular y no lo voy a poder compensar nunca. También me gusta la opción de devolver porque en este caso son 600€ y si siempre hago el tema de devolver al final acabará entrando Hacienda y aunque está todo ok, ya sabéis lo que es que cada vez que entra Hacienda, más estres generado.
Mi cliente está en Estimación Directa, ¿podría contabilizar en un asiento como gasto los 600€ que hay de Iva, y así disminuyen el rendimiento neto para el MOD 130?
O al haberlo ya contabilizado como Iva, estoy ya duplicando ese gasto ( aunque no pida la devolución en el MOD 303)?
A ver si alguno, ha tenido un caso parecido y me puede orientar.
Muchas gracias.
Por lo tanto a la hora de hacer el modelo 302 siempre sale a compensar o a devolver. No lo quiero hacer a compensar porque se va a acumular y no lo voy a poder compensar nunca. También me gusta la opción de devolver porque en este caso son 600€ y si siempre hago el tema de devolver al final acabará entrando Hacienda y aunque está todo ok, ya sabéis lo que es que cada vez que entra Hacienda, más estres generado.
Mi cliente está en Estimación Directa, ¿podría contabilizar en un asiento como gasto los 600€ que hay de Iva, y así disminuyen el rendimiento neto para el MOD 130?
O al haberlo ya contabilizado como Iva, estoy ya duplicando ese gasto ( aunque no pida la devolución en el MOD 303)?
A ver si alguno, ha tenido un caso parecido y me puede orientar.
Muchas gracias.